中国共产党衡阳市委员会统战部2019年度部门决算公开
2020-09-24 10:46:11      信息来源:衡阳市委统战部3      作者:市委统战部      点击量:

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分  衡阳市委统战部单位概况


一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检査落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

(十一)受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)协助管理县市区党委统战部部长。

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我单位内设机构共设有11个科室,分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济科、行管办、民宗科、知工科、新阶科、港澳台科、侨务科。

我部共有编制数33人,年未实有人数30人,退休人员16人(退休人员已纳入社保统发)。

(二)决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位只有部本级一个单位。




第二部分 部门决算表

(详见附表:2019年度部门决算公开)



第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1250.84万元,与2018年相比增加526.20万元,增长72.6%。总支出1236.31万元。与2018年相比,增加427.21万元,增长52.8%,主要是因为机构改革职能强化、项目增加、人员调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1250.84万元,其中:财政拨款收入1131.96万元,占90.5%%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入118.88万元,占9.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1236.31万元,其中:基本支出591.78万元,占47.9%;项目支出644.53万元,占52.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1131.96万元,与2018年相比,财政拨款收入增加424.93万元,增长60.1%。2019年度财政拨款支出总计1122.55万元,与2018年相比,财政拨款支出增加343.86万元,,增长44.2%。财政拨款收支增加主要是因为机构改革职能强化项目增加,人员调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1122.55万元,占本年支出合计的90.8%,与2018年相比,财政拨款支出增加343.86万元,,增长44.2%。财政拨款收支增加主要是因为机构改革职能强化项目增加,人员调增。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1122.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出987.23万元,占87.95%;文化旅游体育与传媒支出27.01万元,占2.4%;社会保障和就业支出46.32万元,占4.11%,卫生健康支出40.93万元,占3.64%,住房保障支出21.05万元,占1.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,131.96万元,支出决算数为1,122.55万元,完成年初预算的99.2%, 主要是因为机构改革职能移入“华侨事务”慰问工作应在元旦过后的春节开始,因而暂时有预算节余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出591.78 万元,其中:人员经费493.98万元,占基本支出的77.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费97.8万元,占基本支出的16.5%,主要包括办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.20万元,支出决算为13.06万元,完成预算的80.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8.20万元,支出决算为5.06万元,完成预算的61.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待性支出。与上年相比增加1.57万元,增长45.0%,增长的主要原因是2019年机构改革,新增侨务和港澳台工作,增加外事、侨务和港澳台等相关接待工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.02万元,增长0.3%。主要是对一台公车的发动机进行了大修。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.06万元,占38.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占61.3%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.06万元,全年共接待来访团组150个、来宾910人次,主要是协调统战事务外事活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元,主要是协调处理统战事务性工作支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理工作得到了部领导的高度重视,在预算执行前充分征求相关职能科室意见,层层分解绩效管理目标任务,并根据制订目标任务方案狠抓落实,事毕 ,对开展的预算执行情况进行比对分析评价,现将2019年度预算绩效评价报告附后并予以公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出97.80万元,比年初预算数增加167.14万元,增长39.4%。主要原因是:机构改革人员及事务性工作增加以及物价上涨所致。 

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.89万元,用于召开知联会会议以及衡阳欧美同学会、新的社会阶层人士联谊会、海外联谊会等的成立大会,参会人数700余人;开支培训费32.40万元,用于开展党外知识分子培训、非公经济人士谈心活动、党外代表暑期谈心活动、统战干部工作学习培训等,人数330余人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是协调处理统战事务需要;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分  名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 



第五部分  附件


2019年度部门整体支出绩效自评报告


一、单位基本情况

1、主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检査落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

(十一)受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)协助管理县市区党委统战部部长。

(十三)完成市委交办的其他任务。 

2、衡阳市委统战部内部机构设置情况

内部共设有11个科室,分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济科、行管办、民宗科、知工科、新阶科、港澳台科、侨务科。

3、人员情况:编制人数33人,年未实有人数30人,退休人员16人(退休人员已纳入社保统发)。

二、基本支出情况

2019年基本支出共591.78万元,其中工资及福利支出458.91万元,商品及服务支出86.25万元,资本性支出11.55万元,对个人及家庭支出35.07万元。

三、项目支出情况

2019年项目支出共644.53万元,其中工资及福利支出111.40万元,商品及服务支出380.17万元,资本性支出0.16万元,对个人及家庭支出152.80万元。

2019年项目支出共644.53万元,其中市级项目支出530.77万元(1.市纪委派驻机构2018年专项工作经费支出0.90万元,2. 纪检派驻机构专项工作经费支出13.33万元,3. 2018年年初预算结转支出31.96万元,4. 市委统战部运转经支出 451.53万元,5. 2019年部分单位专项经费支出9.88万元,6. 新的社会阶层人士联谊会成立大会支出12.23万元,7. 市旅游外侨民宗局2019年年初预算机构改革专项支出11.24万元)。省级项目支出(外派教师劳务费支出)113.76万元。

四、部门整体支出绩效情况

    一年来,我部通过内抓管理,外树形象,较好地完成了省市相关部门交办的年度工作目标任务。对照“部门整体支出绩效评价指标评分表”得出绩效考核目标自评分为93分。具体情况如下:

(一)在 目标设定方面得6分,其中绩效目标合理性3分,绩效指标明确性3分。

(二)预算配置方面得5分;

1、在职人员控制率得2分(我部人员编制为33人,实有在岗人数为30人,人员控制率为90.91%<100%);

2、“三公经费”变动率得1分(本年度“三公”经费预算数与与上年度持平,变动率等于0);

3、重点支出安排率得2分(本年内“重点支出安排率”=100%)。

(三)预算执行比较到位得7分;

1、预算完成率得1分(预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=91.14%,与98%比少了6.86%,低于5%因而扣1分,实得1分);

2、预算调整率得0分(预算调整率=(预算调整数/预算数)×100=5931652.54/6,431,400.00=92.23%>30%不得分);

3、支付进度率得1分(支付进度率=[实际支付进度/既定支付进度]*100%=100%,严格按财政要求, 经财政审核审批付款);

4、结余结转变动率得0分(结余结转变动率=[(本年度累计结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/ 上年度累计结转结余资金=145387.71/1055992.18*100%=13.77%>0,且超过二个5%多,因而扣2分);

5、公用经费控制率得0分(公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=97.8/65.36*100%=149.63%>100%,且按超1%扣1分计算,共扣3分);

6、“三公经费”控制率2分(“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=13.06/16.2*100%=80.62%<100%计满分);

7、政府采购节支率得1分(节资率=(预算资金-实际政府采购金额/预算资金)×100%,本年度支出未达到政府采购标准下限,未发生政府采购项支出);

8、政府采购执行率得2分(本单位严格按政府采购标准执行采购);

(四)预算管理得10分

1、管理制度健全性得2分(本单位制订了财务管理制度,依据财经相关法律法规规定我们在制度中明确了内部财务预算管理、支出审批审核、会计核算、厉行节约、资金及资产管理等一系列管理要求,并在实际管理过程中得到有效实施);

2、资金使用合规性得4分(支出符合国家财政法规和财务管理制度规定,对项目资金严格实行专款专用;资金拨付严格审批审核程序,严格按预算批复要求使用资金,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况);

3、预决算信息公开性得2分(对预决算我们严格按财政部门要求在部门及财政规定网站进行公开公示);

4、基础信息完善性2分(对于基础数据信息和会计信息资料我们做到了真实、完整、准确无误);

(五)资产管理得5分

1、 管理制度健全性得1分(根据单位具体情况制订财务制度中对于资产的管理和使用有明确的规定,并将付诸于实施落实);

2、资产管理安全性得3分(通过具体实施管理我们做到了账实相符,定期盘点,建立详细的领用登记,使用保管纪录);

3、 固定资产利用率得1分(我部无闲置资产,资产利用率100%);

(六)职责履行得30分。2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

1、实际完成率得10分;

2、完成及时率得6分;

3、质量达标率得6分;

4、重点工作办结率得8分;

(七)履职 效益得30分

1、经济效益、社会效益、生态效益得15分:我单位在各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2、行政效能能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

3、社会公众或服务对象满意度得9分:在年度绩效考核中成绩优异。

五、存在的问题:

(一)由于年初预算不足,但年内中心工作需要追加过多,影响单位绩效评分。基本支出经费保障水平偏低,远低于物价上涨水平,由于财政未安排职工中餐伙食补助,造成各单位挤占资金现象存在必然。

(二)是编制预算预见预知性较弱。

六、改进措施和有关建议

(一)做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。

(二)加大工作力度,将工作做细做实,提高工作效率。

(三)对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况


部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价基础数据表


(见附表:部门整体支出绩效评价指标评分表及基础数据表)

2019年度部门决算公开(中国共产党衡阳市委员会统战部).xls

部门整体支出绩效评价指标评分表及基础数据表.docx


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